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做代购注册了个公司,往国内发货后要退税。找了个会计公司,会计只说要VAT的发票,也不知道我需不需要申请export certificate, 也没说一定要发货到中国的凭据,就说有VAT的发票就可以退税。
我这个不熟悉这里面的流程,语言沟通也不是很顺畅,所以自己云里雾里的。
我以为是需要发票,还需要发往中国的物流票据,以此证明我的货是出口中国,来申请退税的。
请问有了解的大侠吗?请指教!
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这年头代购的都这么明目张胆了啊。。。居然还惦记上退税
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如果是邮寄,保留好CN23
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税务专家告诉你,代购退税必须是公对公发票。就是说爱马仕开发票给你公司名称。如果是个人名称,商店小票这些,一律不能作为公司发票入VAT帐。 税务核查下来全部要补税。 所以从VAT税法是来说,个人发票是不可以入公司帐的。 小心到时候罚的倾家荡产
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我上了政府网站,我想明白,我这部分的退税是属于,2.3 Input VAT
This is the VAT that you can claim on amounts paid to your suppliers for goods and services that you buy for your business. These purchases are known as inputs. Input VAT (or input tax) is the VAT you can reclaim on goods and services coming in to your business if you’re registered for VAT.
也就是说不是出口销售退税那部分。
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我之前自己也开过出口公司,只能告诉你cn23和export certificate不是一样的东西,而且export certificate需要货运公司verified,不是你自己想申报多少就是多少的,就算你自己去post office寄, export certificate 也需要邮局盖章。所以有些人耍小聪明,在报关单上故意低报,被hmrc抓到的话,罚款可不是小数目
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因为退税被税务局追帐跑路回国的我都知道好几个了
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楼上的别瞎说,普通小票就可以退税,不一定非是公对公的invoice。小票上可以写个人名字,但需要是在公司payroll上员工的名字就可以,然后那公司卡付款就可以退税了
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我感觉大家说的都有道理,估计都是有经验的人。
我个人理解是现在的税款是进项税,就是采购货的时候交的那笔20%的税。所谓的input tax, 这部分是给退的。
但是要证明是发往中国销售了,所以要那些发走的物流发票单据来证明。
那么我这种情况有一点我不明白,就是货发往中国后才销售了,款项是后面一次性大批进来的,这个怎么证明我的销售额?!
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我感觉大家说的都有道理,估计都是有经验的人。
我个人理解是现在的税款是进项税,就是采购货的时候交的那笔20%的税。所谓的input tax, 这部分是给退的。
但是要证明是发往中国销售了,所以要那些发走的物流发票单据来证明。
那么我这种情况有一点我不明白,就是货发往中国后才销售了,款项是后面一次性大批进来的,这个怎么证明我的销售额?!